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清水川能源公司紧扣“三个精准”推动审计监督走深走实

【发布时间: 2024-09-26 08:49:47 作者:原瑜 焦彩萍 浏览次数: 次】
清水川能源公司严格贯彻落实陕投集团和陕西能源工作要求,精准把握内部审计职能定位,不断创新工作思路,改进工作方法,紧扣“三个精准”,推动公司审计监督走深走实。
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精准定位强谋划,提升审计计划高度。公司坚持发挥内部审计在完善内部治理、强化内部控制、防范化解重大风险、改善经营管理中的作用,紧盯生产经营重点领域和重点环节,提前谋划,有守有为。不断提高审计站位,拓展审计范围,系统制定《年度审计项目计划》,审计内容覆盖公司固定资产管理、档案管理、煤矿资产购置、电量销售、燃煤采购、财产保险等重要领域采购管理,促进公司规范采购行为,提高合同管理水平。编制印发《关于做好年度内部审计工作的通知》,明确审计工作目标任务、审计项目范围及工作要求,合理安排审计资源,严格精准落地执行。
精准施策促实施,增强审计监督质效。加强顶层设计,优化完善审计制度体系建设,结合上级单位及工作实际,修订《内部审计制度(试行)》《内部控制审计办法(试行)》,制定印发《内部审计质量控制管理办法(试行)》《审计整改管理办法(试行)》等,进一步规范审计工作程序,促进审计质量提升。强化审前调查工作,科学编制审计实施方案,及时送达审计通知书。扎实开展审计工作,强化审计发现问题沟通确认的时效与实效。持续狠抓审计问题整改,实行问题整改清单式管理,执行问题整改督办、核查、销号机制,坚持“当下改”与“长久立”相结合,每季度跟踪核查问题整改情况,切实提高审计整改质效。
精准发力抓创新,深化审计成果作用。创新破题、完善提升,将审计监督关口前移,结合项目建设进度,分阶段扎实开展三期项目全过程跟踪审计,通过“驻场动态审计”,对三期项目内控体系建设、概预算及合同管理、结算管理、财务管理、安全质量进度管理等方面进行合法合规性审查及评价,及时纠正项目进展过程中可能发生的偏差,持续提升三期项目合规化管控水平。同时,压实审计问题责任,制定印发《经营管理合规考核办法(试行)》,明确考核标准及程序,依据审计检查结果,逐级落实审计问题主体责任,有效增强管理人员合规意识,切实将审计成果转换为规范管理、提升效率的实际成效。
下一步,清水川能源公司将持续发挥内部审计在公司监督体系中的重要作用,坚持问题和风险导向,多举措深化审计监督管理,扎实推进三期项目全过程跟踪审计、招投标管理审计等项目开展,推动内部审计职能从“监督、评价”拓展到“建议、咨询”,加强源头治理,不断提升审计质效,促进建立健全长效管理机制。